为进一步完善财务内控管理制度,着力消除资金流失风险,规范财务管理行为,近日,公司监事会成立以浦发集团党委副书记、纪委书记王辉为组长的专项检查小组,抽调监事办、计划财务部人员前往建设公司、工业公司、港务公司开展财务收支专项检查。

本次检查涵盖了集团全资子公司2019年度执行财务相关法律法规情况、财务收支状况、资金运营情况的合法性、真实性及内部控制制度的健全有效性等内容,专项检查小组通过实地查看财务报表、工作台账、财务凭证等资料,以及同财务工作人员进行交流谈话等方式,进一步摸清收入是否及时入账、支出是否合规、物资采购是否规范、标准控制是否合理、内部控制是否有效、制度执行是否到位等6个方面的问题,重点查找问题产生的关键环节和风险点,切实从体制机制上推动问题彻底整改,促进公司财务管理精细化和科学化。